Orden de Compra. Nº
2986-773-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-6-LE18
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-773-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-6-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
Arturo Prat Nº 162
Comuna
Los Lagos
Impuesto
36883,37
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Joel Araneda Jaime
Razón Social
JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T.
4.306.893-8
Sucursal
Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
5
Unidad no definida
Tacos adhesivos 3x3
Tacos adhesivos 3x3
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
44122109
Sujetadores de velcro
50
Unidad no definida
CAJAS DE ACCOPLIPS PLÁSTICO
CAJAS DE ACCOPLIPS PLÁSTICO
$ 658,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.900
$ 32.900
44121708
Marcadores
40
Unidad no definida
DESTACADORES AMARILLO, VERDE, ROSADO TIPO LÁPIZ LUXOR
DESTACADORES AMARILLO, VERDE, ROSADO TIPO LÁPIZ LUXOR
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.960
$ 5.960
44121701
Lápiz pasta
84
Unidad no definida
LÁPIZ PASTA AZUL BPT PILOT
LÁPIZ PASTA AZUL BPT PILOT
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.156
$ 9.156
44121701
Lápiz pasta
84
Unidad no definida
LAPIZ PASTA NEGRO BPT PILOT
LAPIZ PASTA NEGRO BPT PILOT
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.156
$ 9.156
60105705
Cinta libre de ácido
40
Unidad no definida
Schotch chico hand
Schotch chico hand
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.560
$ 3.560
31201503
Cintas adhesivas de protección
50
Unidad no definida
Cinta embalar café o transparente
Cinta embalar café o transparente
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.750
$ 14.750
44121505
Sobres especiales
200
Unidad no definida
Sobres americanos blanco
Sobres americanos blanco
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
26111702
Pilas alcalinas
5
Unidad no definida
Set x 6 pilas AAA duracell
Set X 6 pilas AAA duracell
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.915
$ 19.915
26111702
Pilas alcalinas
2
Unidad no definida
Set x6 pilas AA duracell
Set x6 pilas AA duracell
$ 3.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.966
$ 7.966
55121616
Banderitas autoadhesivas
20
Unidad no definida
Set banderitas kores
Set banderitas kores
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.960
$ 15.960
14111530
Notas de papel autoadhesivo
10
Unidad no definida
Tacos apunte blanco
Tacos apunte blanco
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
11151601
Hebra de algodón
50
Rollo
ROLLO PITA ALGODON
ROLLO PITA ALGODON
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.500
$ 64.500
Total Neto
$ 194.123
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.883
TOTAL OC
$ 231.006
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.