Orden de Compra. Nº2986-773-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-6-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-773-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-6-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 36883,37
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Araneda Jaime
Razón Social JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T. 4.306.893-8
Sucursal Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo5Unidad no definidaTacos adhesivos 3x3 Tacos adhesivos 3x3 $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
44122109
Sujetadores de velcro50Unidad no definidaCAJAS DE ACCOPLIPS PLÁSTICOCAJAS DE ACCOPLIPS PLÁSTICO $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900
44121708
Marcadores40Unidad no definidaDESTACADORES AMARILLO, VERDE, ROSADO TIPO LÁPIZ LUXOR DESTACADORES AMARILLO, VERDE, ROSADO TIPO LÁPIZ LUXOR $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
44121701
Lápiz pasta84Unidad no definidaLÁPIZ PASTA AZUL BPT PILOT LÁPIZ PASTA AZUL BPT PILOT $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.156 $ 9.156
44121701
Lápiz pasta84Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO BPT PILOT LAPIZ PASTA NEGRO BPT PILOT $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.156 $ 9.156
60105705
Cinta libre de ácido40Unidad no definidaSchotch chico handSchotch chico hand $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
31201503
Cintas adhesivas de protección50Unidad no definidaCinta embalar café o transparente Cinta embalar café o transparente $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750
44121505
Sobres especiales200Unidad no definidaSobres americanos blancoSobres americanos blanco $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
26111702
Pilas alcalinas5Unidad no definidaSet x 6 pilas AAA duracellSet X 6 pilas AAA duracell $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.915 $ 19.915
26111702
Pilas alcalinas2Unidad no definidaSet x6 pilas AA duracell Set x6 pilas AA duracell $ 3.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.966 $ 7.966
55121616
Banderitas autoadhesivas20Unidad no definidaSet banderitas koresSet banderitas kores $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaTacos apunte blanco Tacos apunte blanco $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
11151601
Hebra de algodón50RolloROLLO PITA ALGODONROLLO PITA ALGODON $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500
Total Neto $ 194.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.883
TOTAL OC $ 231.006


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.