Orden de Compra. Nº
2986-807-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2986-807-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2986-67-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
SAN MARTIN N° 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
22303,72
Dirección de Envío de la Factura
SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Joel Araneda Jaime
Razón Social
JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T.
4.306.893-8
Sucursal
Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
PLIEGOS PAPEL DE REGALO
PLIEGOS PAPEL DE REGALO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
60141019
Piñatas
3
Unidad
BOLSAS DE GLOBOS X 50 UNDS. ROJO VERDE BLANCO
BOLSAS DE GLOBOS X 50 UNDS. ROJO VERDE BLANCO
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.201
$ 9.201
55121606
Etiquetas autoadhesivas
35
Unidad
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGALOS
ETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGALOS
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.065
$ 2.065
60123204
Cintas decorativas
1
Unidad
ROLLO CINTITA BLANCA
ROLLO CINTITA BLANCA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
11151701
Hilo de lana
2
Unidad
OVILLOS DE LANA 150 GRS ROJO Y VERDE
OVILLOS DE LANA 150 GRS ROJO Y VERDE
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
39111514
Luces de árboles
1
Unidad
JUEGO DE LUCES NAVIDEÑAS
JUEGO DE LUCES NAVIDEÑAS
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
27112811
Árboles
1
Unidad
ARBOL DE NAVIDAD 1.50 MTS
ARBOL DE NAVIDAD 1.50 MTS
$ 18.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.890
$ 18.890
60111408
Ondas o cintas decorativas
10
Unidad
GUIRNALDAS NAVIDEÑAS VERDE
GUIRNALDAS NAVIDEÑAS VERDE
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
60121113
Cartulina metálica
10
Unidad
PLIEGO CARTULINA METALICA PLATEADA ROJO VERDE DORADO
PLIEGO CARTULINA METALICA PLATEADA ROJO VERDE DORADO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL NEGRA
TINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL NEGRA
$ 21.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.290
$ 21.290
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
TINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL COLOR
TINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL COLOR
$ 25.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.350
$ 25.350
44121506
Sobres estándar
1
Unidad
SOBRE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA ADHESIVAS
SOBRE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA ADHESIVAS
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
Total Neto
$ 117.388
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.304
TOTAL OC
$ 139.692
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.