Orden de Compra. Nº2986-807-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-807-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-67-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-67-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 22303,72
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Joel Araneda Jaime
Razón Social JOEL ARANEDA JAIME
R.U.T. 4.306.893-8
Sucursal Joel Araneda Jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso10UnidadPLIEGOS PAPEL DE REGALOPLIEGOS PAPEL DE REGALO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
60141019
Piñatas3UnidadBOLSAS DE GLOBOS X 50 UNDS. ROJO VERDE BLANCOBOLSAS DE GLOBOS X 50 UNDS. ROJO VERDE BLANCO $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.201 $ 9.201
55121606
Etiquetas autoadhesivas35UnidadETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGALOSETIQUETAS ADHESIVAS PARA REGALOS $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.065 $ 2.065
60123204
Cintas decorativas1UnidadROLLO CINTITA BLANCAROLLO CINTITA BLANCA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
11151701
Hilo de lana2UnidadOVILLOS DE LANA 150 GRS ROJO Y VERDEOVILLOS DE LANA 150 GRS ROJO Y VERDE $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
39111514
Luces de árboles1UnidadJUEGO DE LUCES NAVIDEÑASJUEGO DE LUCES NAVIDEÑAS $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
27112811
Árboles1UnidadARBOL DE NAVIDAD 1.50 MTSARBOL DE NAVIDAD 1.50 MTS $ 18.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.890 $ 18.890
60111408
Ondas o cintas decorativas10UnidadGUIRNALDAS NAVIDEÑAS VERDEGUIRNALDAS NAVIDEÑAS VERDE $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
60121113
Cartulina metálica10UnidadPLIEGO CARTULINA METALICA PLATEADA ROJO VERDE DORADOPLIEGO CARTULINA METALICA PLATEADA ROJO VERDE DORADO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL NEGRATINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL NEGRA $ 21.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.290 $ 21.290
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL COLORTINTA PARA IMPRESORA HP 2280 XL COLOR $ 25.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350
44121506
Sobres estándar1UnidadSOBRE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA ADHESIVASSOBRE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA ADHESIVAS $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
Total Neto $ 117.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.304
TOTAL OC $ 139.692


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.