Orden de Compra. Nº2986-874-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-874-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-1-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-1-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra SAN MARTIN N° 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 22662,63
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral50Unidad no definidaAGUA MINERAL 500CCAGUA MINERAL 500CC $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
50221101
Granos de Cereales200Unidad no definidaBARRAS CEREAL BARRAS CEREAL $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
60124102
Productos de artesanía multicultural4Unidad no definidaPAQUETE DE BROCHETAS PAQUETE DE BROCHETAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50101634
Fruta fresca3Unidad no definidaKG FRUTILLAS KG FRUTILLAS $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
50101634
Fruta fresca6Unidad no definidaKG UVAS KG UVAS $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.984
50101634
Fruta fresca3Unidad no definidaKG KIWI KG KIWI $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
50101634
Fruta fresca3Unidad no definidaPIÑA PIÑA $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
50202304
Jugos y néctar envasados100Unidad no definidaJUGO INDIVIALUAL 200 CCJUGO INDIVIALUAL 200 CC $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50101634
Fruta fresca5Unidad no definidaKG PLATANO KG PLATANO $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
50101634
Fruta fresca3Unidad no definidaKG NARANJAKG NARANJA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50101634
Fruta fresca4Unidad no definidaKG MANZANASKG MANZANAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50101634
Fruta fresca1Unidad no definidaKG MANDARINA KG MANDARINA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
Total Neto $ 119.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.663
TOTAL OC $ 141.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.