Orden de Compra. Nº2986-93-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-60-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2986-93-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2986-60-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2986-60-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 162
Comuna Los Lagos
Impuesto 5893,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 162
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maco
Razón Social JUANA DE DIOS ALVAREZ CONTRERAS
R.U.T. 4.321.556-6
Sucursal maco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas4Unidad no definidapqtes galleta grettel  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
12164504
Edulcorantes1Unidad no definidaEnduzante liquido Daily sucralosa 270 ml  $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
50131701
Leche o productos de mantequilla4Unidad no definidaLeche descremada   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.284
50181909
Galletas saladas4Unidad no definidapqte Galletas avena  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
48101903
VASO DESECHABLE25UnidadVasos desechables   $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50112001
JAMON DE PAVO 1/425UnidadJamón laminado  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50131801
QUESO LAMINADO 1/425UnidadQueso laminado  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
52151704
CUCHARA DESECHABLE25UnidadCucharas desechable  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50201709
NESCAFE GRANDE1TarroNéscafe tarro  $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.017 $ 3.017
50161509
AZUCAR1kilogramoAzucar k  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50181901
PAN2kilogramoPan Molde  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942
50202305
JUGOS NATURALES8LitroJugo DIFERENTES SABOR  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.496 $ 3.496
50181905
GALLETAS DULCES4PaqueteGalletas tritón   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 31.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.894
TOTAL OC $ 36.914


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.