Orden de Compra. Nº2987-14-SE10 "MAYONESA PARA ANGAMOS"
Recuerde que el responsable del pago es LM ANGAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2987-14-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2010
Nombre de la Orden de Compra MAYONESA PARA ANGAMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LM ANGAMOS
Razón Social LM ANGAMOS
R.U.T. 61.942.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES N° 5376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social LM ANGAMOS
R.U.T. 61.942.600-2
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
Comuna *
Impuesto 3841,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 88.879.000-4
Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa20kilogramoMAYONESA DE 950 KGMAYONESA DE 950 KG $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.220 $ 20.220
Total Neto $ 20.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.842
TOTAL OC $ 24.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.