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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2987-18-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LM ANGAMOS |
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Razón Social |
LM ANGAMOS
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R.U.T. |
61.942.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LM ANGAMOS
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R.U.T. |
61.942.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Convenio Marco Chilecompra |
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Razón Social |
SKY AIRLINE S A
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R.U.T. |
88.417.000-1 |
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Sucursal |
Convenio Marco Chilecompra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: QZKT9 Ticket: 160521036503273 | |
$ 144.200,00
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$ 4.599,00
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$ 0,00
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$ 144.200
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$ 139.601
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78111502
| Pasajes Aereos | 1 | Unidad | Pasaje Adulto PNR: QZKT9 Ticket: 260521036503276 | |
$ 0,00
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$ 418,00
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$ 0,00
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$ 0
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$ -418
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Total Neto
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$ 139.183
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 139.183
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.