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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2987-4-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION Y REPARACION BALSAS SALVAIDAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LM ANGAMOS |
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Razón Social |
LM ANGAMOS
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R.U.T. |
61.942.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PRESIDENTE MANUEL BULNES N° 5376 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LM ANGAMOS
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R.U.T. |
61.942.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval |
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Comuna |
*
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Impuesto |
533592,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-02-2011 |
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Proveedor |
Pedro Sanchez Barria |
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Razón Social |
PEDRO ALIRO SANCHEZ BARRIA
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R.U.T. |
5.693.215-1 |
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Sucursal |
Pedro Sanchez Barria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25111806
| Balsas | 1 | Unidad | MANTENCION 04 BASLSAS SALVAVIDAS INCLUYE INSPECCION, REVISION, CAMBIO DE ELEMENTOS Y CERTIFIACION 02 AÑOS | MANTENCION 04 BASLSAS SALVAVIDAS INCLUYE INSPECCION, REVISION, CAMBIO DE ELEMENTOS Y CERTIFIACION 02 AÑOS |
$ 2.808.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.808.384
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$ 2.808.384
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Total Neto
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$ 2.808.384
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 533.593
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$ 3.341.977
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.