Orden de Compra. Nº2987-5-CM09 "insumos computacional"
Recuerde que el responsable del pago es LM ANGAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2987-5-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2009
Nombre de la Orden de Compra insumos computacional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LM ANGAMOS
Razón Social LM ANGAMOS
R.U.T. 61.942.600-2
Dirección de Unidad de Compra O' Higgins N° 1169
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social LM ANGAMOS
R.U.T. 61.942.600-2
Dirección de Facturación Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
Comuna *
Impuesto 74,102
Dirección de Envío de la Factura Avda. Manuel Bulnes Nº 5376, Base Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner5 TONER XEROX 106R01159 TONER XEROX LÁSER 106R01159 TONER XEROX 106R01159 ; Código: 22421;Región : XII US$ 78,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 393,95 US$ 393,95
Total Neto US$ 393,95
Descuento US$ 3,94
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 74,10
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 464,11


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.