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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2989-138-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Útiles de Oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2989-13-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Federico Redlich S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Federico Redlich S/N |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
92746,904 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Federico Redlich S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ABSA SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA ABSA SPA
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R.U.T. |
79.668.170-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora ABSA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121635
| Portarrollos de cinta adhesiva | 20 | Unidad | Dispensador de scoth grande | |
$ 3.904,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.080
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$ 78.084
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14111537
| Papel de etiquetas | 20 | Unidad | Etiquetas autoadhesivas 35*25, 25 hojas carta | |
$ 5.079,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.580
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$ 101.587
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31201517
| Cinta para empaquetar | 100 | Unidad | Papel Engomado 48*40 marca 3M | |
$ 3.085,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 308.500
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$ 308.471
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Total Neto
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$ 488.142
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.747
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$ 580.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.