|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2989-196-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2989-112-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
|
|
R.U.T. |
69.220.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
|
|
R.U.T. |
69.220.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Federico Redlich S/N |
|
Comuna |
Los Muermos
|
|
Impuesto |
20520 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Federico Redlich S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Idea Imagen Chillan |
|
Razón Social |
CHANDIA Y CHANDIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.096.093-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Idea Imagen Chillan |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 9 | Unidad | Letrero acrílico 23 cm ancho, 25 cm de alto, espesor desde 3 mm, panel de fondo color negro, letras color blanco. con 4 soportes metálicos de aluminio cromado. | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 108.000
|
$ 108.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 108.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.520
|
|
$ 128.520
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.