Orden de Compra. Nº2989-23-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-53-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-23-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-53-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-53-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 209312,142856919
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Técnico Universal
Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ
R.U.T. 12.016.005-2
Sucursal Servicio Técnico Universal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174001
Ventilador1Unidadcorrea de ventilador  $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
40101801
Radiadores1Unidadtapara de radiador original  $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
26111805
Tensores de correa1Unidadtensor de correa  $ 53.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.916 $ 53.916
26111805
Tensores de correa2Unidadrodillo tensor  $ 14.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
31181604
Sello mecánico1UnidadJUEGO DE SELLOS DE AGUA  $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparació1Unidadcarga de aire acondicionado  $ 95.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.798 $ 95.798
31171804
Poleas1Unidadpolea de alternador  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
26101615
Alternadores1Unidadregulador de alternador  $ 124.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.370 $ 124.370
31301506
Piezas forjadas mecanizadas de anillo cilindrado d1Unidadanillo colector  $ 18.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.411 $ 18.411
31171504
Rodamientos de bolas1Unidadrodamiento de alternador  $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891
26101615
Alternadores1Unidadobra de mano reparacion alternador  $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
26101763
Tapones del anticongelante4Bidónbidones de anticongelante  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739
25101502
Autobuses1Unidadobra de mano cambio de sellos y otros.  $ 472.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.269 $ 472.269
Total Neto $ 1.101.643
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.312
TOTAL OC $ 1.310.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.