Orden de Compra. Nº2989-256-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-44-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-256-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-44-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-44-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 63076,58
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121527
Aceite de turbina2UnidadACEITE LUBRICANTE W&H  $ 11.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320
42152457
Kits de cementado dental3KitT. DE POLIESTER ACAB DE COMP. GRANO GRUESO  $ 5.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.427 $ 17.427
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales8UnidadJERINGAS SELLANTE ALTUS   $ 5.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.520 $ 43.520
42281602
Soluciones de glutaraldehído1BidónLIQUIDO DESINFECTANTE ROTAGERM 2 LT  $ 45.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.840 $ 45.840
23171613
Fresas10Unidad no definidaFRESA CABIDE CON/REDONDA GRA NORMAL  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.930 $ 10.930
42152457
Kits de cementado dental5UnidadJERINGA 2ML RELLENO BASE FOTOC. ALTFIL   $ 9.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.560 $ 47.560
42152423
Selladores de orificios o fisuras dentales18UnidadJERINGAS 4 GR GEL ACIDO ORTOFOS. ALTUS   $ 2.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.136 $ 53.136
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales3BolsaBOLSAS DE ALGINATO 454 GRS FRAG. NORMAL  $ 3.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
14121806
Papel encerado3KitKIT PAPEL ARTICULAR   $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.053 $ 1.053
11101506
Yeso2kilogramo2 KG DE YESO PIEDRA  $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060 $ 3.060
42151641
Trinchadores de cera dentales2CajaCAJAS DE LAMINAS DE CERA ROSADA  $ 2.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.706 $ 5.706
31211705
Barniza de laca1Cajacaja laca base (perfex) (MAXILAR)   $ 30.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.510 $ 30.510
31211705
Barniza de laca1Cajacaja laca base (perfex) (MANDIBULAR)   $ 30.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.510 $ 30.510
23171613
Fresas10UnidadFRESA CABIDE CON/REDONDA MED NORMAL  $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.930 $ 10.930
Total Neto $ 331.982
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.077
TOTAL OC $ 395.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.