Orden de Compra. Nº2989-264-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-53-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-264-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-53-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-53-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 4039,49579831274
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio Técnico Universal
Razón Social ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ
R.U.T. 12.016.005-2
Sucursal Servicio Técnico Universal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142619
Alcohol aromático de amoniaco4UnidadPINOS AROMATICOS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1UnidadPANE DE NEUMATICO FURGON MITSUBISHI MONTERO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
25174003
Tapas de radiador1UnidadTAPA DE RADIADIADOR FURGON MERCEDES BENZ  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
39101601
ampolletas halógenas1UnidadAMPOLLETA 2 CONTACTOS AMBULANCIA N° 1  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSICILONAS DE TABLERO  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387
15121510
Antigripado1UnidadWD-40  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
Total Neto $ 21.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.039
TOTAL OC $ 25.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.