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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2989-264-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-53-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2989-53-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Federico Redlich S/N |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
4039,49579831274 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Federico Redlich S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicio Técnico Universal |
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Razón Social |
ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ
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R.U.T. |
12.016.005-2 |
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Sucursal |
Servicio Técnico Universal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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51142619
| Alcohol aromático de amoniaco | 4 | Unidad | PINOS AROMATICOS | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.856
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$ 2.857
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78180104
| Reparación de tren delantero o trasero | 1 | Unidad | PANE DE NEUMATICO FURGON MITSUBISHI MONTERO | |
$ 5.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.462
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$ 5.462
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25174003
| Tapas de radiador | 1 | Unidad | TAPA DE RADIADIADOR FURGON MERCEDES BENZ | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941
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$ 2.941
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39101601
| ampolletas halógenas | 1 | Unidad | AMPOLLETA 2 CONTACTOS AMBULANCIA N° 1 | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 2 | Unidad | SICILONAS DE TABLERO | |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.386
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$ 6.387
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15121510
| Antigripado | 1 | Unidad | WD-40 | |
$ 3.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.193
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$ 3.193
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Total Neto
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$ 21.261
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.039
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$ 25.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.