Orden de Compra. Nº2989-280-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-25-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-280-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-25-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999099 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 51300
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA VIVIANA
Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA
R.U.T. 76.352.909-6
Sucursal CAROLINA VIVIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131815
Limpiador de desagüe1CargaCambio desague plástico box curaciones  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores1UnidadInstalación dispensador baño preferencial para personas con discapacidad Cesfam  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31162407
Pestillo3UnidadInstalación 3 pestillos baños Cesfam  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30181504
Lavamanos1UnidadCambio de llave lavamanos box curaciones  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1UnidadCambio equipo fluorescente Sala Estimulación  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1UnidadCambio Interruptor Electrico  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
11162108
Tejido o tela de malla metálica1Metro Cuadradoconfección protección metálica gas Cesfam   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 270.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.300
TOTAL OC $ 321.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.