Orden de Compra. Nº2989-379-SE20 "Reparaciones Postas Rural Cumbre Alta "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-379-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2020
Nombre de la Orden de Compra Reparaciones Postas Rural Cumbre Alta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999022 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 114760
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA VIVIANA
Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA
R.U.T. 76.352.909-6
Sucursal CAROLINA VIVIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171614
Pantallas de ventana1UnidadReparación ventana y puerta box auxiliar  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30171614
Pantallas de ventana4UnidadReparación box Nutricionista, Farmacia, Medico y Enfermera  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
27111704
Enchufes1UnidadProvisión e instalación Box Enfermera  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30161710
Suelos laminados1UnidadProvisión e instalación linoleo mts2 box Matrona y Enfermera  $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30171511
Puerta de vaivén1UnidadReparación puerta box dental  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
40101808
Estufas de la calefacción1Unidadrevisión, instalación y mantención combustión lenta (pintura, enladrillado y camara)  $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
72101603
Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja32UnidadLimpieza de canaletas  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
30181504
Lavamanos5UnidadProvisión e instalación de flapper y manilla estanque de baño box Matrona y box Personal; provisión e instalación tapa taza de baño box Personal  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 604.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.760
TOTAL OC $ 718.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.