Orden de Compra. Nº
2989-465-SE25
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INSUMOS REAS PARA CESFAM LOS MUERMOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2989-465-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS REAS PARA CESFAM LOS MUERMOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2989-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
Federico Redlich S/N
Comuna
Los Muermos
Impuesto
271369,4
Dirección de Envío de la Factura
Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Procesán Casa Matriz
Razón Social
PROCESOS SANITARIOS SPA
R.U.T.
96.697.710-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Procesán Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad no definida
CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTE 6LTS AMARILLO
ANEXO ECONOMICO LIC N°2989-7-LE25; CONTENEDOR AMARILLO PARA CORTOPUNZANTES DE MATERIAL DE PLASTICO 6LTS
$ 3.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.050
$ 39.050
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTE 10LTS AMARILLO
ANEXO ECONOMICO LIC N°2989-7-LE25; CONTENEDOR AMARILLO PARA CORTOPUNZANTES DE MATERIAL DE PLASTICO 10LTS
$ 7.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.900
$ 71.900
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
30
Unidad
CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTE 15LTS AMARILLO
ANEXO ECONOMICO LIC N°2989-7-LE25; CONTENEDOR AMARILLO PARA CORTOPUNZANTES DE MATERIAL DE PLASTICO 15LTS
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.700
$ 254.700
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
30
Unidad
CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 15LTS ROJO
ANEXO ECONOMICO LIC N°2989-7-LE25; CONTENEDOR ROJO PARA RESIDUOS PELIGROSOS DE MATERIAL DE PLASTICO 15LTS
$ 8.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 254.700
$ 254.700
47121701
Bolsas de basura
1500
Unidad
BOLSA AMARILLA PARA AUTO CLAVAR TRANSLUCIDA 60*60CM
ANEXO ECONOMICO LICITACION 2989-7-LE25; BOLSA AMARILLA PARA AUTO CLAVAR TRANSLUCIDA 60*60 CM
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 417.000
$ 417.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
100
Unidad
CONTENEDOR DE CORTOPUNZANTE 500CC AMARILLO
CONTENEDOR PRO 01, (80,8LTS) AMARILLO -COTIZACION
$ 2.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.500
$ 221.500
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1500
Unidad
AMARRAS 200MM
ANEXO ECONOMICO LICITACION 2989-7-LE25; AMARRAS 200MM
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.500
$ 49.500
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
70
Unidad
CONTENEDOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 500CC ROJO
CONTENEDOR PRO 01, (80,8LTS) ROJO -COTIZACION
$ 1.713,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.910
$ 119.910
Total Neto
$ 1.428.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 271.369
TOTAL OC
$ 1.699.629
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.