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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2989-522-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ASEO MODULO DENTAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2989-6-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Federico Redlich S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Federico Redlich S/N |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
25982,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Federico Redlich S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
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R.U.T. |
77.338.250-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 1 | Balde | Balde de plástico para aseo de 10lts | |
$ 6.488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.488
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$ 6.488
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Paquete | Toallas desinfectantes desinfección profesional, múltiples superficies
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$ 3.830,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.600
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$ 76.600
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47131502
| Paños de limpieza | 20 | Paquete | Paño multiuso de piso desinfectante antibacterial
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$ 2.683,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.660
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$ 53.660
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Total Neto
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$ 136.748
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.982
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$ 162.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.