Orden de Compra. Nº2989-570-SE23 "División sala Asistente Social"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-570-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-08-2023
Nombre de la Orden de Compra División sala Asistente Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-099 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 549100
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA VIVIANA
Razón Social SERVICIOS PHOENIX SPA
R.U.T. 76.352.909-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA VIVIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera2UnidadInstalación marcos de maderas  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
30171514
Cierres de puertas2UnidadInstalación cerraduras  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
39101701
Tubos fluorescentes2UnidadInstalación de equipos fluorescentes  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc2UnidadInstalación punto eléctrico  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
56101532
Mobiliario1UnidadCortar muebles y pizarras, reubicar pizarras y muebles aereos  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30171504
Puertas de madera2UnidadConfección puerta madera  $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
31162506
Soporte de pared15Metro CuadradoConfección división con melamina blanca con doble aislación (mts2)  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
31162506
Soporte de pared2,5Metro CuadradoDesarme de paredes y desinstalación de puerta (mts2?  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 2.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.100
TOTAL OC $ 3.439.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.