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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2989-734-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-15-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2989-15-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Federico Redlich S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Federico Redlich S/N |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
1691000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Federico Redlich S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAS |
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Razón Social |
GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR
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R.U.T. |
15.775.663-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24112209
| Contenedor de paredes rectas | 1 | Unidad | CONTENEDOR PARA BODEGA DESAM SEGÚN LICITACIÓN N°2989-15-LE25 | CONTENEDOR PARA BODEGA DESAM |
$ 8.900.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.900.000
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$ 8.900.000
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Total Neto
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$ 8.900.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.691.000
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$ 10.591.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.