Orden de Compra. Nº2989-762-SE25 "Insumos dentales para modulo dental "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-762-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos dentales para modulo dental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-18-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 93077,2
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales20CajaCaja de guantes nitrilo Talla S, 100 unidades Linea 17 licitación publica  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
30201903
Unidades dentales4UnidadComposite A2 Filtek Flow Bulk Z350 2 grs. (duración 24 meses)  $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
30201903
Unidades dentales4UnidadComposite A3 Filtek Z350 XT Restaurador universal Body, 4grs. (duración 24 meses).  $ 13.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
30201903
Unidades dentales6UnidadComposite A2 Filtek Z350 XT Restaurador universal Body, 4 grs. (duración 24 meses)  $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
30201903
Unidades dentales10UnidadPorta Disco Soflex   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
30201903
Unidades dentales2UnidadIonómero de vidrio 10 Grs. Chemfill  $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.980 $ 37.980
30201903
Unidades dentales4UnidadBolsa de Discos soflex plasticos rojos pequeños, 30 discos, 9,5 mm, 1,2 INCH  $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
30201903
Unidades dentales4UnidadBolsas de Discos Soflex plásticos naranjos pequeños, 30 Discos 9.5 mm 1.2 INCH  $ 12.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
30201903
Unidades dentales1UnidadHidroxido de Calcio 11 grs. Dycal   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
Total Neto $ 489.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.077
TOTAL OC $ 582.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.