Orden de Compra. Nº2989-818-SE21 "Alimentos actividad Programa Promoción de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-818-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Alimentos actividad Programa Promoción de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 387-6-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna Los Muermos
Impuesto 36606,712736049
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado17Unidad no definidaPack Yogurt (12 unidades)  $ 1.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.157 $ 24.149
50221101
Granos de Cereales298UnidadBarra de Cereal  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.964 $ 64.859
50101634
Fruta fresca35UnidadPlátanos  $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.045 $ 17.059
50101634
Fruta fresca81UnidadManzanas  $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.256 $ 14.294
50101634
Fruta fresca100UnidadNaranjas  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 31.970
50131701
Leche o productos de mantequilla84UnidadLeche chocolatada 200cc  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.235
50131701
Leche o productos de mantequilla36UnidadLeche saborizada variedad 200cc  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101
Total Neto $ 192.667
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.607
TOTAL OC $ 229.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.