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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2989-93-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2989-61-LE12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2989-61-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Federico Redlich S/N |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
1580,672244 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Federico Redlich S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicio Técnico Universal |
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Razón Social |
ANTONIO JAVIER GOMEZ RUIZ
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R.U.T. |
12.016.005-2 |
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Sucursal |
Servicio Técnico Universal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25171507
| Plumillas limpiaparabrisas | 1 | Par | PLUMILLAS 22" PARA FURGON MERCEDES BENZ | |
$ 5.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.378
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$ 5.378
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13101708
| Silicona VMQ y PMQ y PVMQ | 1 | Unidad | SILICONA CAMIONETA DESAM | |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941
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$ 2.941
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Total Neto
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$ 8.319
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.581
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$ 9.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.