Orden de Compra. Nº2989-950-SE25 "INSUMOS DENTALES PARA MODULO DENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2989-950-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PARA MODULO DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2989-18-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Los Muermos-Depto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra Federico Redlich S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación Federico Redlich S/N
Comuna *
Impuesto 92150
Dirección de Envío de la Factura Federico Redlich S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales4UnidadForceps S Itálica o Ingles pediátrico   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30201903
Unidades dentales4UnidadForceps cuvo sobre el borde pediátrico  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
30201903
Unidades dentales40UnidadGuantes de nitrilo talla XS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
30201903
Unidades dentales1UnidadEsponja hemostática   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
30201903
Unidades dentales2UnidadSolución hemostática tópica uso local 10 ml   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
30201903
Unidades dentales100UnidadHilo dental adulto Linea N°3 licitación pública N°2989-18-LP23  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
30201903
Unidades dentales2UnidadIonoseal Ionomero de fotocurado kit 3 jeringas   $ 112.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 485.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.150
TOTAL OC $ 577.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.