Orden de Compra. Nº299-210-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 299-14-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 299-210-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 299-14-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 299-14-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 377
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 356725
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLUB SPORT
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CHUBASQUERO LIMITADA
R.U.T. 76.074.962-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLUB SPORT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102513
Cintillos250Unidad no definidacintillos segun conveniocintillos segun convenio $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
42131503
Capas de examen para pacientes200Unidad no definidacapas de superheroe, segun conveniocapas de superheroe, segun convenio $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000
Total Neto $ 1.877.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.725
TOTAL OC $ 2.234.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.