Orden de Compra. Nº299-271-SE15 "COMPRA DE TONER Y MANTENCION, IND LOS RIOS"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 299-271-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER Y MANTENCION, IND LOS RIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 299-1-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XIV
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
Comuna Valdivia
Impuesto 93912,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO CORIA
Razón Social JORGE GUILLERMO CORIA
R.U.T. 22.252.901-8
Sucursal GUILLERMO CORIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER CB453 HP 1006TONER CB453 HP 1006 $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER CE 401 CYAM HP PRO 500 COLORTONER CE 401 CYAM HP PRO 500 COLOR $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER CE 505A HP 2035TONER CE 505A HP 2035 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER Q5942A HP4250TONER Q5942A HP4250 $ 42.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.024 $ 84.024
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER CE412 YELOW HP POR 500 COLORTONER CE412 YELOW HP POR 500 COLOR $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCAMBIO DE FUSOR Y REPARACION DE IMPRESORACAMBIO DE FUSOR Y REPARACION DE IMPRESORA $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 494.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.912
TOTAL OC $ 588.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.