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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
299-313-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CM ALOJAMIENTOS JJAA, IND LOS RIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
402352,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2012 |
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Proveedor |
SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA |
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Razón Social |
SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA
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R.U.T. |
77.205.210-3 |
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Sucursal |
SOC DE TURISMO RIO CRUCES LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111501
| Hoteles | 28 | Unidad no definida | CONVENIO MARCO SERV DE ALOJAMIENTO POR 6 NOCHES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE, JJAA DISTRIBUCION 1 SINGLE, 12 DOBLES Y 1 TRIPLE, DESAYUNO INCLUIDO. | CONVENIO MARCO SERV DE ALOJAMIENTO POR 6 NOCHES DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE, JJAA DISTRIBUCION 1 SINGLE, 12 DOBLES Y 1 TRIPLE, DESAYUNO INCLUIDO. |
$ 75.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.117.640
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$ 2.117.647
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Total Neto
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$ 2.117.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 402.353
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$ 2.520.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.