|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
299-66-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-04-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 299-2-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
299-2-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
9500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro Aguirre Cerda 150, Las Animas |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GUILLERMO CORIA |
|
Razón Social |
JORGE GUILLERMO CORIA
|
|
R.U.T. |
22.252.901-8 |
|
Sucursal |
GUILLERMO CORIA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad no definida | Mantencion de Fusor HP 4250 | Mantencion de Fusor HP 4250 |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
44101719
| Accesorios de copiado o escaneado | 1 | Unidad no definida | REPUESTO FILL DE FUSOR HP 4250 | REPUESTO FILL DE FUSOR HP 4250 |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 50.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.500
|
|
$ 59.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.