Orden de Compra. Nº2990-1014-SE16 "Alimentos celebración de cumpleaños mes de agosto programa 4 a 7 "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1014-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra Alimentos celebración de cumpleaños mes de agosto programa 4 a 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-19-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 2990,18485
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados STH
Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO
R.U.T. 4.568.936-0
Sucursal Supermercados STH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171901
Conservas2UnidadTarros de FrutillaTarros de Frutilla $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.519
50181905
Galletas dulces o pastelitos2UnidadGalletas vainillaGalletas vainilla $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.519
50131701
Leche o productos de mantequilla2UnidadBolsas de manjar 1 kBolsas de manjar 1 k $ 2.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.166 $ 4.166
50192303
Postres, helados o yogurt congelado2UnidadBolsa yogurt 1 kBolsa yogurt 1 k $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.015
50201714
Cremas no lácteas2UnidadCrema para batir 1 ltCrema para batir 1 lt $ 2.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
60111401
Kits de decoración de la sala de clases1UnidadNostacilla redondaNostacilla redonda $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209 $ 209
60111401
Kits de decoración de la sala de clases1UnidadJim decoracion FantaJim decoracion Fanta $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276 $ 276
Total Neto $ 15.738
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.990
TOTAL OC $ 18.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.