Orden de Compra. Nº2990-1072-SE11 "Materiales reparación Esc. Estaquilla; LEY 19.532"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1072-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Esc. Estaquilla; LEY 19.532
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-43-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 12251,005212
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102203
Plancha de hierro1UnidadPletina de 50x3 mmPletina de 50x3 mm $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillo esponja de 6".Rodillo esponja de 6". $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387
31211904
Brochas1UnidadBrochas de 4"Brochas de 4" $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.471 $ 1.471
86131502
Pintura1UnidadGalón de tinta de pintura roble para Northway.Galón de tinta de pintura roble para Northway. $ 14.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.933 $ 14.933
31161503
Clavo-tornillo300UnidadTornillos antiperforantes para madera de 1 1/2"Tornillos antiperforantes para madera de 1 1/2" $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.269
30152003
Murallas de fibrocemento16UnidadTablas Fibrocemento Northway 2.4 m.Tablas Fibrocemento Northway 2.4 m. $ 2.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.264 $ 39.260
Total Neto $ 64.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.251
TOTAL OC $ 76.730


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.