Orden de Compra. Nº2990-1075-SE13 "MATERIALES DE ASEO LICEO PUNTA DE RIELES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1075-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO LICEO PUNTA DE RIELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-22-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 20413,6
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA
R.U.T. 77.338.250-6
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general15CajaDETERGENTE OMO 400 GRS.DETERGENTE OMO 400 GRS. $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131805
Limpiadores de uso general20Litro CLOROCLORO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131805
Limpiadores de uso general25UnidadCERA LIQUIDA INCOLORACERA LIQUIDA INCOLORA $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500
47131805
Limpiadores de uso general12DiscoVIRUTILLA PARA PISOVIRUTILLA PARA PISO $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
47131805
Limpiadores de uso general6PaqueteBOLSA DE BASURA BOLSA DE BASURA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131805
Limpiadores de uso general6CajaMAGO PADSMAGO PADS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
47131805
Limpiadores de uso general4UnidadESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLUSTRA MUEBLES 500 ML.LUSTRA MUEBLES 500 ML. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131805
Limpiadores de uso general1LitroLIMPIAVIDRIOS 500 ML.LIMPIAVIDRIOS 500 ML. $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730 $ 1.730
47131805
Limpiadores de uso general1LitroLAVALOZAS QUIXLAVALOZAS QUIX $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadTRAPEROS TRAPEROS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47131805
Limpiadores de uso general8ParGUANTES DE ASEOGUANTES DE ASEO $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadPAÑOS DE LOZAPAÑOS DE LOZA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
47131805
Limpiadores de uso general1LitroCIFCIF $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadESCOBILLON LIMPIADRIOS VIRUTEXESCOBILLON LIMPIADRIOS VIRUTEX $ 3.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.170 $ 3.170
Total Neto $ 107.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.414
TOTAL OC $ 127.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.