Orden de Compra. Nº2990-1278-SE19 "Materiales para Escuela Paraguay Chico, Ley SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1278-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Escuela Paraguay Chico, Ley SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-10-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley SEP ESsc. Paraguay Chico del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 59106,15
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5UnidadPAPEL FOTOGRAFICO PAPEL FOTOGRAFICO $ 2.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.145 $ 13.145
14111509
Artículos de papelería6UnidadPAPEL MAGNETICO PAPEL MAGNETICO $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.340 $ 47.340
14111509
Artículos de papelería10UnidadSOBRE CARTULINA ESPAÑOLA SOBRE CARTULINA ESPAÑOLA $ 1.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830 $ 16.830
14111509
Artículos de papelería2UnidadSOBRE PAPEL CREPE SOBRE PAPEL CREPE $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
14111509
Artículos de papelería30UnidadRESMAS HOJA TAMAÑO CARTA RESMAS HOJA TAMAÑO CARTA $ 3.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.390 $ 99.390
14111509
Artículos de papelería30UnidadRESMAS HOJA TAMAÑO OFICIO RESMAS HOJA TAMAÑO OFICIO $ 3.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.420 $ 102.420
14111509
Artículos de papelería10UnidadSOBRES GOMA EVA COLORES SURTIDOS SOBRES GOMA EVA COLORES SURTIDOS $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
14111509
Artículos de papelería10UnidadSOBRES GOMA EVA CON GLITTER SOBRES GOMA EVA CON GLITTER $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.940 $ 16.940
Total Neto $ 311.085
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.106
TOTAL OC $ 370.191


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.