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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2990-1278-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para Escuela Paraguay Chico, Ley SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2990-10-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municpalidad de Los Muermos-Daem |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
59106,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Mansur |
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Razón Social |
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.075.976-7 |
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Sucursal |
Mansur |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 5 | Unidad | PAPEL FOTOGRAFICO
| PAPEL FOTOGRAFICO
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$ 2.629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.145
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$ 13.145
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14111509
| Artículos de papelería | 6 | Unidad | PAPEL MAGNETICO
| PAPEL MAGNETICO
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$ 7.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.340
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$ 47.340
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad | SOBRE CARTULINA ESPAÑOLA
| SOBRE CARTULINA ESPAÑOLA
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$ 1.683,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.830
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$ 16.830
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14111509
| Artículos de papelería | 2 | Unidad | SOBRE PAPEL CREPE
| SOBRE PAPEL CREPE
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$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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14111509
| Artículos de papelería | 30 | Unidad | RESMAS HOJA TAMAÑO CARTA
| RESMAS HOJA TAMAÑO CARTA
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$ 3.313,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.390
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$ 99.390
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14111509
| Artículos de papelería | 30 | Unidad | RESMAS HOJA TAMAÑO OFICIO
| RESMAS HOJA TAMAÑO OFICIO
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$ 3.414,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.420
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$ 102.420
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad | SOBRES GOMA EVA COLORES SURTIDOS
| SOBRES GOMA EVA COLORES SURTIDOS
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$ 1.212,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.120
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$ 12.120
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14111509
| Artículos de papelería | 10 | Unidad | SOBRES GOMA EVA CON GLITTER
| SOBRES GOMA EVA CON GLITTER
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$ 1.694,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.940
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$ 16.940
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Total Neto
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$ 311.085
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.106
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$ 370.191
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.