Orden de Compra. Nº2990-1296-SE13 "MATERIALES BAÑOS ESCUELA PARAGUAY CHICO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1296-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BAÑOS ESCUELA PARAGUAY CHICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-20-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 5166,60673
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101755
Guía de válvula1UnidadVALVULA DE BOLA GENEBRE 1"VALVULA DE BOLA GENEBRE 1" $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.849 $ 3.849
30222010
Depósito terminal2UnidadTERMINAL SO-HE 1"TERMINAL SO-HE 1" $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
30101611
Barras de bronce2UnidadCODO BRONCE SO-SO 11/4" X 1"2CODO BRONCE SO-SO 11/4" X 1" $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.436 $ 4.437
31161722
Tuercas de unión2UnidadUNION AMERICANA SO-SO 11/4"UNION AMERICANA SO-SO 11/4" $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.142 $ 7.143
11101715
Cobre2UnidadCANERIA DE COBRE TIPO "L" "1"CANERIA DE COBRE TIPO "L" "1" $ 4.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.680 $ 9.680
Total Neto $ 27.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.167
TOTAL OC $ 32.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.