Orden de Compra. Nº2990-1308-SE19 "Alimentos para reunión coordinación PIE:SEP 10%"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1308-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para reunión coordinación PIE:SEP 10%
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos 10% SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 2655,19403569
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural1UnidadQUESO 1/2 KGQUESO 1/2 KG $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
50181901
Pan fresco1,223UnidadPAN PAN $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50201706
Café2UnidadNESCAFE 170 NESCAFE 170 $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.706 $ 6.706
14111705
Servilletas de papel1UnidadSERVILLETA SERVILLETA $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
Total Neto $ 13.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.655
TOTAL OC $ 16.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.