Orden de Compra. Nº2990-1341-SE18 "Vestuario para alumnos Col.M.Condemarin.Pro-retención"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1341-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Vestuario para alumnos Col.M.Condemarin.Pro-retención
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Prorretención del sistema 2144.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 28596,27737
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA DE LA PAZ
Razón Social MARCELA DEL LA PAZ ESPINOZA LAZCANO
R.U.T. 11.942.037-7
Sucursal MARCELA DE LA PAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario3UnidadJEANS JEANS $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.083 $ 40.084
91111703
Vestuario9UnidadPOLERA POLERA $ 8.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.425 $ 79.427
91111703
Vestuario19UnidadR.INTERIOR R.INTERIOR $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.995 $ 20.996
91111703
Vestuario1UnidadPOLERON POLERON $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 150.507
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.596
TOTAL OC $ 179.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.