Orden de Compra. Nº2990-1447-SE19 "Alimentos para alumnos que asisten a taller de kayak Esc.Rural El Meli.SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1447-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para alumnos que asisten a taller de kayak Esc.Rural El Meli.SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 23183,1882
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y prepar60UnidadLAMINAS DE JAMON LAMINAS DE JAMON $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.622
50131701
Leche o productos de mantequilla60UnidadQUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.613
50202311
Bebidas60UnidadPOWER RADE POWER RADE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.916
50181901
Pan fresco60UnidadPAN FRESCOPAN FRESCO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadGALLETAS DIN DON GALLETAS DIN DON $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731
50181905
Galletas dulces o pastelitos60UnidadBARRAS DE CEREAL BAR BARRAS DE CEREAL BAR $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 122.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.183
TOTAL OC $ 145.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.