Orden de Compra. Nº2990-1460-SE19 "Materiales para alumnos que asisten al programa 4 a 7"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1460-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales para alumnos que asisten al programa 4 a 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-10-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos 4 a 7 SERNAMEG del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 17515,14316
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina100UnidadOPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA OPALINA BLANCA TAMAÑO CARTA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.723
14111610
Cartulina1UnidadBAUL ORGANIZADOR 100 LTS BAUL ORGANIZADOR 100 LTS $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025
14111610
Cartulina2UnidadTUNEL PARA NIÑOS TUNEL PARA NIÑOS $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017
14111610
Cartulina100UnidadVASOS PLASTICOS TRANSPARENTES MEDIANOS VASOS PLASTICOS TRANSPARENTES MEDIANOS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
14111610
Cartulina50UnidadPLATOS DE CARTON MEDIANOS BLANCO PLATOS DE CARTON MEDIANOS BLANCO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.941
14111610
Cartulina100UnidadPLATOS PLASTICOS MEDIANOS PLASTICOS PLATOS PLASTICOS MEDIANOS PLASTICOS $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.882
14111610
Cartulina10UnidadMANTELES PLASTICOS COLOR LILA MANTELES PLASTICOS COLOR LILA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
14111610
Cartulina1UnidadBANDEJAS PLASTICAS REDONDAS COLOR LILA BANDEJAS PLASTICAS REDONDAS COLOR LILA $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
14111610
Cartulina100UnidadGLOBOS LILA GLOBOS LILA $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.941
14111610
Cartulina100UnidadTENEDORESM PLASTICOS COLOR LILA TENEDORESM PLASTICOS COLOR LILA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681
Total Neto $ 92.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.515
TOTAL OC $ 109.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.