Orden de Compra. Nº2990-1502-SE18 "Materiales para CDA Los Ulmos, Ley SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-1502-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales para CDA Los Ulmos, Ley SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-10-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Ley SEP CDA Los Ulmos del sistema 2152204002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 44828,41
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mansur
Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T. 76.075.976-7
Sucursal Mansur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121503
Cajas para empaquetado20UnidadCAJAS ORGANIZADORAS 5 LITROS CAJAS ORGANIZADORAS 5 LITROS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
24121503
Cajas para empaquetado1UnidadPLIEGOS DE PAPEL DE REGALO VARIOS DISEÑOS 100 U PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO VARIOS DISEÑOS 100 U $ 13.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.999 $ 13.999
60121001
Pinturas10UnidadPINTACARITAS PINTACARITAS $ 4.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.880 $ 47.880
14121503
Cartulina30UnidadCARTON PIEDRA 1,5 MM X 55X77 CARTON PIEDRA 1,5 MM X 55X77 $ 743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.290 $ 22.290
44122109
Sujetadores de velcro3UnidadCOTONES (CAJA DE 100 U) COTONES (CAJA DE 100 U) $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
44122109
Sujetadores de velcro100UnidadVELCRO 5 CM X 1 METRO VELCRO 5 CM X 1 METRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
Total Neto $ 235.939
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.828
TOTAL OC $ 280.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.