Orden de Compra. Nº2990-2001-SE18 "Alimentos para atención once navideña programa 4 a 7"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-2001-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para atención once navideña programa 4 a 7
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos 4 a 7 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 26823,52398
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla50UnidadYOGURTH YOGURTH $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.782
50193101
Mezclas de aperitivo instantáneas24UnidadSNACK SURTIDO SNACK SURTIDO $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.272 $ 43.269
50202303
Jugos y néctar concentrados8UnidadJUGOS 1,5 LTS JUGOS 1,5 LTS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.656 $ 6.655
60122909
Cuentas de plástico1UnidadMOSTACILLAS MOSTACILLAS $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244 $ 244
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS 3 LTS BEBIDAS 3 LTS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.520 $ 8.521
50202310
Agua mineral4UnidadAGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
50101634
Fruta fresca28UnidadFRUTAS SURTIDAS FRUTAS SURTIDAS $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.028 $ 42.017
50221101
Granos de Cereales3UnidadCEREAL CEREAL $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.957 $ 9.958
Total Neto $ 141.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.824
TOTAL OC $ 168.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.