Orden de Compra. Nº2990-24-SE19 "Alimentos capacitación educadoras diferenciales Escuelas de la comuna los dias 7,8 y 9 de enero del 2019.SEP Escuelas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-24-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos capacitación educadoras diferenciales Escuelas de la comuna los dias 7,8 y 9 de enero del 2019.SEP Escuelas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 16696,14398
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos52UnidadVASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
50201711
Té instantáneo1UnidadTE x100TE x100 $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos14UnidadGALLETAS GALLETAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.472 $ 10.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadQUEQUES QUEQUES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.344 $ 9.345
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos52UnidadVASOS JUGO DESECHABLEVASOS JUGO DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadCUCHARAS PEQUEÑAS CUCHARAS PEQUEÑAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
52151503
Cubertería desechable doméstica10UnidadPLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 756
14111705
Servilletas de papel2UnidadSERVILLETAS SERVILLETAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
50202310
Agua mineral5UnidadAGUA MINERAL 1500 CC AGUA MINERAL 1500 CC $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739
50181901
Pan fresco72UnidadPAN FRESCO UNIDAD PAN FRESCO UNIDAD $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.624 $ 6.655
50201706
Café1UnidadCAFÉ 170 GCAFÉ 170 G $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZUCAR 1KGAZUCAR 1KG $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50131801
Queso natural50UnidadQUESO LAMINASQUESO LAMINAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.445
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas72UnidadJAMON LAMINADO JAMON LAMINADO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.176
50202310
Agua mineral5UnidadJUGOS 1,5 LT JUGOS 1,5 LT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
Total Neto $ 87.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.696
TOTAL OC $ 104.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.