Orden de Compra. Nº
2990-24-SE19
"
Alimentos capacitación educadoras diferenciales Escuelas de la comuna los dias 7,8 y 9 de enero del 2019.SEP Escuelas
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2990-24-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos capacitación educadoras diferenciales Escuelas de la comuna los dias 7,8 y 9 de enero del 2019.SEP Escuelas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna
Los Muermos
Impuesto
16696,14398
Dirección de Envío de la Factura
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T.
7.448.685-1
Sucursal
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
52
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
TE x100
TE x100
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos
14
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.472
$ 10.471
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.344
$ 9.345
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
52
Unidad
VASOS JUGO DESECHABLE
VASOS JUGO DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.185
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
52151502
Platos desechables domésticos
50
Unidad
CUCHARAS PEQUEÑAS
CUCHARAS PEQUEÑAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
52151503
Cubertería desechable doméstica
10
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 756
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
50202310
Agua mineral
5
Unidad
AGUA MINERAL 1500 CC
AGUA MINERAL 1500 CC
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.739
50181901
Pan fresco
72
Unidad
PAN FRESCO UNIDAD
PAN FRESCO UNIDAD
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.624
$ 6.655
50201706
Café
1
Unidad
CAFÉ 170 G
CAFÉ 170 G
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
AZUCAR 1KG
AZUCAR 1KG
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
50131801
Queso natural
50
Unidad
QUESO LAMINAS
QUESO LAMINAS
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.450
$ 13.445
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
72
Unidad
JAMON LAMINADO
JAMON LAMINADO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.168
$ 21.176
50202310
Agua mineral
5
Unidad
JUGOS 1,5 LT
JUGOS 1,5 LT
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
Total Neto
$ 87.874
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.696
TOTAL OC
$ 104.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.