Orden de Compra. Nº2990-25-SE19 "Alimentos capacitación educadores Esc.Unidocentes de la comuna los dias 7,8 y 9 de enero del 2019.SEP Escuelas"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-25-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos capacitación educadores Esc.Unidocentes de la comuna los dias 7,8 y 9 de enero del 2019.SEP Escuelas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 9935,67
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS GALLETAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadQUEQUES QUEQUES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
50201706
Café1UnidadCAFÉ 170 GCAFÉ 170 G $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1UnidadAZUCAR 1KGAZUCAR 1KG $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664
50181901
Pan fresco39UnidadPAN FRESCO UNIDAD PAN FRESCO UNIDAD $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.588 $ 3.588
14111705
Servilletas de papel2UnidadSERVILLETAS SERVILLETAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas39UnidadJAMON LAMINADO JAMON LAMINADO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.466 $ 11.466
50131801
Queso natural39UnidadQUESO LAMINASQUESO LAMINAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.491 $ 10.491
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos28UnidadVASOS JUGO DESECHABLEVASOS JUGO DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
50201711
Té instantáneo1UnidadTE x20TE x20 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
50202310
Agua mineral2UnidadAGUA MINERAL 1500 CC AGUA MINERAL 1500 CC $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
50202310
Agua mineral3UnidadJUGOS 1,5 LT JUGOS 1,5 LT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
Total Neto $ 52.293
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.936
TOTAL OC $ 62.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.