Orden de Compra. Nº2990-38-SE19 "Regulariza compra alimentos capacitación para asistentes de la educacion y su Rol los dias 14,15,16 y 17 de enero del 2019.SEP Escuelas "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-38-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Regulariza compra alimentos capacitación para asistentes de la educacion y su Rol los dias 14,15,16 y 17 de enero del 2019.SEP Escuelas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 35505,5052
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos44UnidadVASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
50201711
Té instantáneo3UnidadTE x20TE x20 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos26UnidadGALLETAS GALLETAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.448 $ 19.448
50181905
Galletas dulces o pastelitos14UnidadQUEQUES QUEQUES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.352 $ 16.352
52152004
Platos domésticos10UnidadPLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos44UnidadVASOS JUGO DESECHABLEVASOS JUGO DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
50181901
Pan fresco166UnidadPAN FRESCO UNIDAD PAN FRESCO UNIDAD $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.272 $ 15.272
50201706
Café3UnidadCAFÉ 170 GCAFÉ 170 G $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3UnidadAZUCAR 1KGAZUCAR 1KG $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
50131801
Queso natural166UnidadQUESO LAMINASQUESO LAMINAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.654 $ 44.654
52151502
Platos desechables domésticos42UnidadCUCHARAS PEQUEÑAS CUCHARAS PEQUEÑAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
14111705
Servilletas de papel4UnidadSERVILLETAS SERVILLETAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648
50202310
Agua mineral7UnidadAGUA MINERAL 1500 CC AGUA MINERAL 1500 CC $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.236
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas166UnidadJAMON LAMINADO JAMON LAMINADO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.804 $ 48.804
50202310
Agua mineral10UnidadJUGOS 1,5 LT JUGOS 1,5 LT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
Total Neto $ 186.871
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.506
TOTAL OC $ 222.377


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.