Orden de Compra. Nº2990-40-SE19 "Regulariza compra alimentos para personal que asiste a capacitación Resolucion de Conflictos los dias 9,10 y 11 de enero del 2019.SEP Escuelas "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-40-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Regulariza compra alimentos para personal que asiste a capacitación Resolucion de Conflictos los dias 9,10 y 11 de enero del 2019.SEP Escuelas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 30773,35
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo2UnidadTE x20TE x20 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadENDULZANTE ENDULZANTE $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos26UnidadGALLETAS GALLETAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.448 $ 19.448
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadQUEQUES QUEQUES $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
52152004
Platos domésticos10UnidadPLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos64UnidadVASOS JUGO DESECHABLEVASOS JUGO DESECHABLE $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
50181901
Pan fresco117UnidadPAN FRESCO UNIDAD PAN FRESCO UNIDAD $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.764 $ 10.764
50201706
Café3UnidadCAFÉ 170 GCAFÉ 170 G $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos3UnidadAZUCAR 1KGAZUCAR 1KG $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
14111705
Servilletas de papel3UnidadSERVILLETAS SERVILLETAS $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL 1500 CC AGUA MINERAL 1500 CC $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas117UnidadJAMON LAMINADO JAMON LAMINADO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.398 $ 34.398
50202310
Agua mineral16UnidadJUGOS 1,5 LT JUGOS 1,5 LT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos64UnidadVASOS PLUMAVIT VASOS PLUMAVIT $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
50131801
Queso natural117UnidadQUESO LAMINASQUESO LAMINAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.473 $ 31.473
52151502
Platos desechables domésticos25UnidadCUCHARAS PEQUEÑAS CUCHARAS PEQUEÑAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
Total Neto $ 161.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.773
TOTAL OC $ 192.738


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.