Orden de Compra. Nº
2990-40-SE19
"
Regulariza compra alimentos para personal que asiste a capacitación Resolucion de Conflictos los dias 9,10 y 11 de enero del 2019.SEP Escuelas
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2990-40-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
Regulariza compra alimentos para personal que asiste a capacitación Resolucion de Conflictos los dias 9,10 y 11 de enero del 2019.SEP Escuelas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2990-7-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos SEP del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna
Los Muermos
Impuesto
30773,35
Dirección de Envío de la Factura
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social
CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T.
7.448.685-1
Sucursal
SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
2
Unidad
TE x20
TE x20
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.513
$ 2.513
50181905
Galletas dulces o pastelitos
26
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.448
$ 19.448
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.520
$ 17.520
52152004
Platos domésticos
10
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
64
Unidad
VASOS JUGO DESECHABLE
VASOS JUGO DESECHABLE
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
50181901
Pan fresco
117
Unidad
PAN FRESCO UNIDAD
PAN FRESCO UNIDAD
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.764
$ 10.764
50201706
Café
3
Unidad
CAFÉ 170 G
CAFÉ 170 G
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.059
$ 10.059
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Unidad
AZUCAR 1KG
AZUCAR 1KG
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.992
$ 1.992
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.236
$ 1.236
50202310
Agua mineral
6
Unidad
AGUA MINERAL 1500 CC
AGUA MINERAL 1500 CC
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
117
Unidad
JAMON LAMINADO
JAMON LAMINADO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.398
$ 34.398
50202310
Agua mineral
16
Unidad
JUGOS 1,5 LT
JUGOS 1,5 LT
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.040
$ 19.040
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
64
Unidad
VASOS PLUMAVIT
VASOS PLUMAVIT
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.688
$ 2.688
50131801
Queso natural
117
Unidad
QUESO LAMINAS
QUESO LAMINAS
$ 269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.473
$ 31.473
52151502
Platos desechables domésticos
25
Unidad
CUCHARAS PEQUEÑAS
CUCHARAS PEQUEÑAS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
Total Neto
$ 161.965
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.773
TOTAL OC
$ 192.738
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.