Orden de Compra. Nº
2990-623-SE10
"
Jardín Infantil Los Muermos útiles de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2990-623-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2010
Nombre de la Orden de Compra
Jardín Infantil Los Muermos útiles de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2990-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra
San Martín S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T.
69.220.800-5
Dirección de Facturación
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna
Los Muermos
Impuesto
15327,68
Dirección de Envío de la Factura
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
María Eugenia Muñoz Santibañez
Razón Social
MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T.
7.201.274-7
Sucursal
María Eugenia Muñoz Santibañez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181501
Ceras sintéticas
10
Botella
cera líquida incolora pisos plásticos Blem x 900cc
cera líquida incolora pisos plásticos Blem x 900cc
$ 1.171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.710
$ 11.710
14111704
Papel higiénico
100
Rollo
papel higiénico blanco scott x 40 mts
papel higiénico blanco scott x 40 mts
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
47121701
Bolsas de basura
2
Paquete
bolsas para basura de 80 x 110 x 10 unidades
bolsas para basura de 80 x 110 x 10 unidades
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.960
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
1
Bidón
jabón líquido para dispensador x 5 litros
jabón líquido para dispensador x 5 litros
$ 13.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.940
$ 13.940
14111703
Toallas de papel
30
Rollo
toallas de papel nova clásica
toallas de papel nova clásica
$ 299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.970
$ 8.970
53131608
Jabones
4
Unidad
jabón líquido Ballerina x 1 litro
jabón líquido Ballerina x 1 litro
$ 1.232,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.928
$ 4.928
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Botella
cloro Val de 1 litro
cloro Val de 1 litro
$ 309,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.090
$ 3.090
12131706
Cerillas
2
Paquete
fósforos copihue x 10 cajas
fósforos copihue x 10 cajas
$ 777,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.554
$ 1.554
47131502
Paños de limpieza
4
Unidad
paños amarillos virutex para sacudir el polvo
paños amarillos virutex para sacudir el polvo
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.272
$ 2.272
47131824
Productos de limpieza de ventanas
4
Botella
limpia vidrios con gatillo Oso de 500ml
limpia vidrios con gatillo Oso de 500ml
$ 693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.772
$ 2.772
12161902
Detergentes surfactantes
4
Botella
cif crema x 750 ml
cif crema x 750 ml
$ 1.069,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.276
$ 4.276
Total Neto
$ 80.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.328
TOTAL OC
$ 96.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.