Orden de Compra. Nº2990-623-SE10 "Jardín Infantil Los Muermos útiles de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-623-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Jardín Infantil Los Muermos útiles de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra San Martín S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 15327,68
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor María Eugenia Muñoz Santibañez
Razón Social MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
R.U.T. 7.201.274-7
Sucursal María Eugenia Muñoz Santibañez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas10Botellacera líquida incolora pisos plásticos Blem x 900cccera líquida incolora pisos plásticos Blem x 900cc $ 1.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.710 $ 11.710
14111704
Papel higiénico100Rollopapel higiénico blanco scott x 40 mtspapel higiénico blanco scott x 40 mts $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
47121701
Bolsas de basura2Paquetebolsas para basura de 80 x 110 x 10 unidadesbolsas para basura de 80 x 110 x 10 unidades $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción1Bidónjabón líquido para dispensador x 5 litrosjabón líquido para dispensador x 5 litros $ 13.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.940
14111703
Toallas de papel30Rollotoallas de papel nova clásicatoallas de papel nova clásica $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970
53131608
Jabones4Unidadjabón líquido Ballerina x 1 litrojabón líquido Ballerina x 1 litro $ 1.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.928 $ 4.928
47131803
Desinfectantes domésticos10Botellacloro Val de 1 litrocloro Val de 1 litro $ 309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090 $ 3.090
12131706
Cerillas2Paquetefósforos copihue x 10 cajasfósforos copihue x 10 cajas $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554 $ 1.554
47131502
Paños de limpieza4Unidadpaños amarillos virutex para sacudir el polvopaños amarillos virutex para sacudir el polvo $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.272 $ 2.272
47131824
Productos de limpieza de ventanas4Botellalimpia vidrios con gatillo Oso de 500mllimpia vidrios con gatillo Oso de 500ml $ 693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
12161902
Detergentes surfactantes4Botellacif crema x 750 mlcif crema x 750 ml $ 1.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.276 $ 4.276
Total Neto $ 80.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.328
TOTAL OC $ 96.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.