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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2990-700-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
17-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reposición iluminación patio Esc. San Carlos, Ley 19.532 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2990-31-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municpalidad de Los Muermos-Daem |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
2097,983154 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hardy Yonathan |
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Razón Social |
Hardy Leiva Muñoz
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R.U.T. |
16.957.896-6 |
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Sucursal |
Hardy Yonathan |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39101601
| ampolletas halógenas | 6 | Unidad | Ampolletas ahorro de energía Tritu | Ampolletas ahorro de energía Tritu |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.040
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$ 11.042
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Total Neto
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$ 11.042
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.098
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$ 13.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.