Orden de Compra. Nº2990-71-SE16 "Materiales de aseo para internado Cañitas.Faep 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-71-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-01-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo para internado Cañitas.Faep 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-19-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 10571,6627
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados STH
Razón Social LUIS HERIBERTO TOLOZA PRADO
R.U.T. 4.568.936-0
Sucursal Supermercados STH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general8UnidadVIRUTILLA GRUESA VIRUTEXVIRUTILLA GRUESA VIRUTEX $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.232 $ 4.229
47131805
Limpiadores de uso general13UnidadCERA NATURAL CHACAO 400 GRCERA NATURAL CHACAO 400 GR $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.165 $ 9.166
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadCLORINDA 1 LITROCLORINDA 1 LITRO $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.278 $ 4.281
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadCERA CASINO CAOBACERA CASINO CAOBA $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.133
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadQUIX LIMON 750 GRQUIX LIMON 750 GR $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadOMO MATIC 3 KOMO MATIC 3 K $ 7.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.226
47131805
Limpiadores de uso general6UnidadOMO 800OMO 800 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.079
Total Neto $ 55.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.572
TOTAL OC $ 66.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.