Orden de Compra. Nº2990-712-SE20 "Alimentos para alumnos del Liceo Punta de Rieles del programa PRO RETENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-712-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para alumnos del Liceo Punta de Rieles del programa PRO RETENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Prorretención del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 253410,5088
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos141UnidadFIDEOS FIDEOS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.780 $ 81.756
50201706
Café47UnidadCAFÉ 170 GRS CAFÉ 170 GRS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.591 $ 157.588
50221001
Granos de Legumbres64UnidadLENTEJAS LENTEJAS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.760 $ 117.782
50221101
Granos de Cereales81UnidadARROZ X 1 KG ARROZ X 1 KG $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.804 $ 87.807
50201712
Bebidas de Té47UnidadTE EN CAJA X 20 TE EN CAJA X 20 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.428 $ 43.445
50101542
Harina vegetal77UnidadHARINA 10 KGS HARINA 10 KGS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.298 $ 452.294
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles111UnidadACEITE X 1 LT ACEITE X 1 LT $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.972 $ 138.983
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos111UnidadAZUCAR X 1 KG AZUCAR X 1 KG $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.028 $ 83.017
50171901
Conservas68UnidadJUREL TARRO JUREL TARRO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.424 $ 79.429
50171902
Salsa141UnidadSALSA DE TOMATE SALSA DE TOMATE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.248 $ 46.210
50181709
Suministros para el horno34UnidadLEVADURA 125 GRS LEVADURA 125 GRS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.424 $ 45.429
Total Neto $ 1.333.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.411
TOTAL OC $ 1.587.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.