Orden de Compra. Nº2990-784-SE20 "Alimentos para alumnos del Colegio M.Condemarin del programa PRO RETENCION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-784-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Alimentos para alumnos del Colegio M.Condemarin del programa PRO RETENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Prorretención del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 520836,30205
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101542
Harina vegetal29UnidadHARINA 10 KGS HARINA 10 KGS $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.346 $ 170.345
50131701
Leche o productos de mantequilla20UnidadMANJAR 1 KG MANJAR 1 KG $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.900 $ 46.891
50131701
Leche o productos de mantequilla58UnidadLECHE 1 KG LECHE 1 KG $ 4.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.228 $ 282.202
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles156UnidadACEITE X 1 LT ACEITE X 1 LT $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.312 $ 195.328
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate58UnidadMILO 1 KG MILO 1 KG $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.972 $ 291.950
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos185UnidadAZUCAR X 1 KG AZUCAR X 1 KG $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.380 $ 138.361
50171901
Conservas116UnidadTARRO DE DURAZNOS TARRO DE DURAZNOS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.744 $ 125.748
50171901
Conservas254UnidadJUREL TARRO JUREL TARRO $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.672 $ 296.689
50171902
Salsa350UnidadSALSA DE TOMATE SALSA DE TOMATE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.800 $ 114.706
50181709
Suministros para el horno87UnidadLEVADURA 125 GRS LEVADURA 125 GRS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.232 $ 116.244
50192404
Cubos de gelatina174UnidadJALEA JALEA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.920 $ 100.891
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos234UnidadFIDEOS FIDEOS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.720 $ 135.681
50201706
Café78UnidadCAFÉ 170 GRS CAFÉ 170 GRS $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.534 $ 261.529
50201712
Bebidas de Té107UnidadTE EN CAJA X 20 TE EN CAJA X 20 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.868 $ 98.908
50221001
Granos de Legumbres78UnidadLENTEJAS LENTEJAS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.520 $ 143.546
50221101
Granos de Cereales205UnidadARROZ X 1 KG ARROZ X 1 KG $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.220 $ 222.227
Total Neto $ 2.741.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 520.836
TOTAL OC $ 3.262.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.