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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2990-807-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Vestuario para alumnos del Liceo Punta de Rieles, Fondos Pro-retención |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2990-1-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municpalidad de Los Muermos-Daem |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Los Muermos
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R.U.T. |
69.220.800-5 |
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Dirección de Facturación |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
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Comuna |
Los Muermos
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Impuesto |
195160,44950355 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCELA DE LA PAZ |
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Razón Social |
MARCELA DEL LA PAZ ESPINOZA LAZCANO
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R.U.T. |
11.942.037-7 |
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Sucursal |
MARCELA DE LA PAZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 22 | Unidad | PANTALON
| PANTALON
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$ 15.088,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 331.936
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$ 331.933
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91111703
| Vestuario | 2 | Unidad | PARKA
| PARKA
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$ 30.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.050
|
$ 60.050
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91111703
| Vestuario | 9 | Unidad | POLERON
| POLERON
|
$ 18.303,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
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$ 164.727
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$ 164.731
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91111703
| Vestuario | 25 | Unidad | R. INTERIOR
| R. INTERIOR
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$ 2.921,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 73.025
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$ 73.017
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91111703
| Vestuario | 8 | Unidad | BLUSA
| BLUSA
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$ 11.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.880
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$ 95.882
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91111703
| Vestuario | 7 | Unidad | SWETER
| SWETER
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$ 14.543,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.801
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$ 101.801
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91111703
| Vestuario | 10 | Unidad | POLERA
| POLERA
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$ 17.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 176.220
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$ 176.220
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91111703
| Vestuario | 2 | Unidad | BUZO
| BUZO
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$ 11.763,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.526
|
$ 23.526
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Total Neto
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$ 1.027.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 195.160
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$ 1.222.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.