Orden de Compra. Nº2990-834-SE20 "Compras anticipadas de materiales de aseo para Escuela Rural Serena Esperanza.FAEP 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-834-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Compras anticipadas de materiales de aseo para Escuela Rural Serena Esperanza.FAEP 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos FAEP 2020 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 11913,76
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Razón Social CARLOS ENRIQUE MANSILLA CARDENAS
R.U.T. 7.448.685-1
Sucursal SUPERMERCADO AGUAS AZULES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl1Unidad Cloro gel litros Cloro gel litros $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
12141901
Cloro Cl3Unidad Cloro 1 lt Cloro 1 lt $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
12181501
Ceras sintéticas7Unidad Cera crema piso madera sachetCera crema piso madera sachet $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.468 $ 6.468
14111703
Toallas de papel5Unidad Toalla de papel Toalla de papel $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.480 $ 22.480
14111704
Papel higiénico2Unidad Papel higienico x500 Papel higienico x500 $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.184
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 1UnidadCif CremaCif Crema $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
42161622
Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 1UnidadDesinfectante lysoform Desinfectante lysoform $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
46181504
Guantes protectores2Unidad Guantes de goma aseo pares Guantes de goma aseo pares $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47121701
Bolsas de basura1UnidadBolsa basura 70x90 x 10Bolsa basura 70x90 x 10 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
47131502
Paños de limpieza2UnidadPaño para piso Paño para piso $ 2.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.404 $ 4.404
47131502
Paños de limpieza1UnidadPaños danzarina traperosPaños danzarina traperos $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
47131611
Palas para basura1Unidad Pala basura con mango Pala basura con mango $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
47131615
Escobillones2Unidad Escobillones Escobillones $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLavaloza lt Lavaloza lt $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
47131813
Limpia Pantalla1UnidadLimpia vidrios ltLimpia vidrios lt $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
53131608
Jabones2Unidad Jabon liquido litro Jabon liquido litro $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
Total Neto $ 62.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.914
TOTAL OC $ 74.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.