Orden de Compra. Nº2990-893-SE13 "MATERIALES DE MANTENCION ESCUELA QUILLAGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Los Muermos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2990-893-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-07-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENCION ESCUELA QUILLAGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2990-20-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municpalidad de Los Muermos-Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Unidad de Compra PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Los Muermos
R.U.T. 69.220.800-5
Dirección de Facturación PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
Comuna Los Muermos
Impuesto 18810,79078
Dirección de Envío de la Factura PDTE. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO ESQ. FEDERICO REDLIC
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEPA LTDA.
Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA
R.U.T. 88.909.800-7
Sucursal COVEPA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes10UnidadTUBOS FLUORESCENTES 40 WATTTUBOS FLUORESCENTES 40 WATT $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.185
72101607
Instalación o reparación de paredes50UnidadTABLAS FORROS DE PINOTABLAS FORROS DE PINO $ 879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.950 $ 43.950
72101607
Instalación o reparación de paredes3UnidadCERRADURA TUBULAR CON LLAVECERRADURA TUBULAR CON LLAVE $ 4.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.602 $ 13.601
72101607
Instalación o reparación de paredes2UnidadOLEO COLOR BLANCO OPACOOLEO COLOR BLANCO OPACO $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.848 $ 23.849
72101607
Instalación o reparación de paredes4UnidadLITROS DE AGUARRASLITROS DE AGUARRAS $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024 $ 5.025
72101607
Instalación o reparación de paredes3UnidadBROCHAS 4 PULGADASBROCHAS 4 PULGADAS $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.021
72101607
Instalación o reparación de paredes1kilogramoPUNTILLA 1 1/2PUNTILLA 1 1/2 $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374 $ 1.374
Total Neto $ 99.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.811
TOTAL OC $ 117.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.